1、参与控股公司和产业公司各项规章制度及内控管理体系执行情况进行专项审计
2、参与对香驰控股和产业公司的投融资、财务收支情况进行审计;
3、参与产业公司总经理的离任审计;
4、参与半年审计、监督全面预算制度体系的执行、各项指标考核情况,
5、参与年终审计,对考核类经营指标进行审计;
6、参与对公司内部违反财经法纪的行为进行专项调查;
7、负责起草内审工作报告;
8、负责对审计发现问题进行跟踪落实;
9、负责档案整理归档与交接。
岗位要求:
1、本科以上学历,审计、财务管理等相关专业;
2、年龄30周岁及以下;
3、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。